[业绩预告]江特电机(002176)2009年度业绩快报
江西特种电机股份有限公司 2009 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 本公告所载 2009 年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、 2009年度主要财务数据 单位:人民币万元 项目 2009 年(1-12 月) 2008 年(1-12 月) 增减幅度(%) 营业总收入 31409.07 41302.86 -23.95% 营业利润 598.43 2327.78 -74.29% 利润总额 1133.59 2866.76 -60.46% 归属于上市公司股东的 868.92 2466.44 -64.77% 净利润 基本每股收益(元) 0.080 0.227 -64.76% 加权平均净资产收益率 2.48% 7.24% -65.75% 项目 2009年 12月 31 日 2008年 12月 31 日 增减幅度(%) 总资产 52905.88 54833.06 -3.51% 归属于上市公司股东的 35039.09 34866.05 0.50% 所有者权益 股本 10844.66 10844.66 0.00% 归属于上市公司股东的 3.23 3.22 0.31% 每股净资产(元) 注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标以归属上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 2009年度公司实现营业总收入31409.07万元,比上年同期下降23.95%;实现营业利润598.43万元,比上年同期下降74.29%;利润总额1133.59万元,比上年同期下降60.46%;实现净利润868.92万元,比上年同期下降64.77%。 报告期内公司主营业务范围未发生大的变化,公司销售综合毛利率与上年相比总体上变化不大,但经营业绩出现了较大幅度的下降,造成公司经营业绩大幅下降的主要原因是: (一)销量下降。公司主导产品为起重冶金电机,受金融危机和钢铁行业产能过剩等因素的影响,2009 年冶金行业全年经济景气一直较为低迷,公司主导产品起重冶金电机销售受到较大的影响, 起重冶金电机销售收入比上年出现较大幅度的下降,导致公司营业总收入大幅下降,从而影响公司营业利润、利润总额同比大幅下降。 (二)期间费用增加。由于公司应收账款增加导致应收账款坏账准备相应增加,公司对控股子公司邯郸市江特电机有限公司的长期投资计提了减值准备,2 009年资产减值损失金额比上年大幅增加;另一方面,由于公司研发费等费用增加,母公司管理费用较上年有较大幅度的增加,并导致 2009 年母公司期间费用总额比上年有较大幅度的增加,从而影响公司营业利润、利润总额、净利润等相应减少(研究开发费增加374万元,资产减值损失增加518万元)。 报告期末公司总资产与上年同期基本持平,资产构成等总体上变化不大。由于邯郸市江特电机有限公司、浙江江特电机有限公司两个子公司已进入清算程序,报告期末未将两个子公司的报表进行合并。 三、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 江西特种电机股份有限公司董事会 二O 一O 年二月九日 中财网
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